Číslo faktúry: 180100075
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: NETON IT s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 31
IČO dodávateľa: 4395736
Predmet faktúry: Kancelárske potreby - tonery
Fakturovaná suma: 144.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.06.2018
Dátum doručenia: 05.06.2018
Datum zverejnenia: 06.06.2018