Číslo faktúry: 18095
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Dávid Szekély
Adresa dodávateľa: Vojňany 60, 05902 Vojňany
IČO dodávateľa: 50626159
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ
Fakturovaná suma: 335.12 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.06.2018
Dátum doručenia: 04.06.2018
Datum zverejnenia: 13.07.2018