Číslo faktúry: 181532
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Marko Tatry s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 48324931
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ
Fakturovaná suma: 31.93 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.06.2018
Dátum doručenia: 19.06.2018
Datum zverejnenia: 13.07.2018