Číslo faktúry: 180854421
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Daffer, spol.s.r.o.
Adresa dodávateľa: Včelárska 1, 971 01 Prievidza
IČO dodávateľa: 36320439
Predmet faktúry: Skrinky a kontajnery pre SZP
Fakturovaná suma: 1434.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.08.2018
Dátum doručenia: 06.08.2018
Datum zverejnenia: 04.09.2018