Číslo faktúry: 7293336624
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: VSE a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO dodávateľa: 44483767
Predmet faktúry: Elektrika za 01/2019.
Fakturovaná suma: 1274.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.02.2019
Dátum doručenia: 13.02.2019
Datum zverejnenia: 15.02.2019