Číslo faktúry: 19501694
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 31677258
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 75.83 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.02.2019
Dátum doručenia: 25.02.2019
Datum zverejnenia: 06.03.2019