Číslo faktúry: 190100031
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: NETON IT s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 31,054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 43957536
Predmet faktúry: Servis výpočtovej a kancelárskej techniky za 03/2019.
Fakturovaná suma: 396.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.03.2019
Dátum doručenia: 08.04.2019
Datum zverejnenia: 10.04.2019