Číslo faktúry: OF1920825
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Nemocnica Poprad, a.s.
Adresa dodávateľa: Banícka 803/28, 058 45 Poprad
IČO dodávateľa: 36513458
Predmet faktúry: Poskytnuté služby PZS za 05/2019 - previerka na prac. v rámci kontr. činnosti a vypracovanie posudkov o riziku
Fakturovaná suma: 82.98 € bez DPH
Dátum vystavenia: 28.05.2019
Dátum doručenia: 03.06.2019
Datum zverejnenia: 03.06.2019