Číslo faktúry: 8236043533
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 22.5.-21.06.2019.
Fakturovaná suma: 80.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.06.2019
Dátum doručenia: 01.07.2019
Datum zverejnenia: 02.07.2019