Číslo faktúry: 20190133
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Andrej Zemčák - Presana
Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30, 059 51Poprad
IČO dodávateľa: 14342383
Predmet faktúry: Deratizácia ŠJ.
Fakturovaná suma: 69.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.09.2019
Dátum doručenia: 01.10.2019
Datum zverejnenia: 01.10.2019