Číslo faktúry: 201902
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Blažena Kovalčíková
Adresa dodávateľa: Slovenská Ves 446, 059 02 Slovenská Ves
IČO dodávateľa: 47218231
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky pre ZŠ.
Fakturovaná suma: 949.17 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.11.2019
Dátum doručenia: 15.11.2019
Datum zverejnenia: 15.11.2019