Číslo faktúry: 201951090
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: PLANTEX, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Veselé 417, 922 08 Veselé
IČO dodávateľa: 34141481
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 38.74 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.11.2019
Dátum doručenia: 28.11.2019
Datum zverejnenia: 17.12.2019