Číslo faktúry: 0291/2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Taurus Mgr. Michal Gáborčík
Adresa dodávateľa: J. Záborského 2337/1, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 34629581
Predmet faktúry: Kancelárska technika pre ŠJ (notebook, tlačiareň, monitor Acer, záložný zdroj, skartovací stroj).
Fakturovaná suma: 1076.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.12.2019
Dátum doručenia: 23.12.2019
Datum zverejnenia: 09.01.2020