Číslo faktúry: 4247027036
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Innogy Slovensko s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava
IČO dodávateľa: 44291809
Predmet faktúry: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2019-31.12.2019 - zemný plyn.
Fakturovaná suma: 0.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.01.2020
Dátum doručenia: 16.01.2020
Datum zverejnenia: 16.01.2020