Číslo faktúry: 2000027920
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Lusila, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 36485608
Predmet faktúry: Čistiace a hygienické potreby pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 163.45 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.05.2020
Dátum doručenia: 29.05.2020
Datum zverejnenia: 29.05.2020