Číslo faktúry: 200100098
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: NETON IT s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 31,054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 43957536
Predmet faktúry: Spotrebný materiál - fotovalec.
Fakturovaná suma: 54.73 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.08.2020
Dátum doručenia: 27.08.2020
Datum zverejnenia: 27.08.2020