Číslo faktúry: 2000055120
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Lusila, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 36485608
Predmet faktúry: Spotrebný materiál - ŠJ.
Fakturovaná suma: 147.82 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.09.2020
Dátum doručenia: 30.09.2020
Datum zverejnenia: 30.09.2020