Číslo faktúry: 520169870
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: Vodné za obdobie od 16.7.2020 - 13.10.2020.
Fakturovaná suma: 864.62 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.10.2020
Dátum doručenia: 22.10.2020
Datum zverejnenia: 22.10.2020