Číslo faktúry: 20533
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Dávid Szekély
Adresa dodávateľa: Vojňany 60, 059 02 Vojňany
IČO dodávateľa: 50626159
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 30.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.10.2020
Dátum doručenia: 30.10.2020
Datum zverejnenia: 04.11.2020