Číslo faktúry: P01 1912010396
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: AG FOODS SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
IČO dodávateľa: 34144579
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 287.09 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.12.2020
Dátum doručenia: 09.12.2020
Datum zverejnenia: 20.01.2021