Číslo faktúry: F20211039
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o., Železiarstvo
Adresa dodávateľa: Zimná 17, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 47602414
Predmet faktúry: Spotrebný materiál.
Fakturovaná suma: 46.75 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.02.2021
Dátum doručenia: 03.03.2021
Datum zverejnenia: 03.03.2021