Číslo faktúry: F210139
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Marko Tatry s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 48324931
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 64.97 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.02.2021
Dátum doručenia: 10.02.2021
Datum zverejnenia: 08.03.2021