Číslo faktúry: 21501198
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 31677258
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 14.85 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.02.2021
Dátum doručenia: 24.02.2021
Datum zverejnenia: 08.03.2021