Číslo faktúry: 210100028
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: NETON IT s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 31,054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 43957536
Predmet faktúry: Tonery.
Fakturovaná suma: 289.15 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.03.2021
Dátum doručenia: 12.04.2021
Datum zverejnenia: 12.04.2021