Číslo faktúry: 21240
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Dávid Szekély
Adresa dodávateľa: Vojňany 60, 059 02 Vojňany, SR
IČO dodávateľa: 50626159
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 73.75 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.04.2021
Dátum doručenia: 15.04.2021
Datum zverejnenia: 10.05.2021