Číslo faktúry: FV-2022-300-000003
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: KOOR Východ, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Potočná 1A, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 46523049
Predmet faktúry: Opakovaná dodávka energetickej služby za január 2022.
Fakturovaná suma: 4771.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.01.2022
Dátum doručenia: 26.01.2022
Datum zverejnenia: 27.01.2022