Číslo faktúry: 8022500970
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Pekáreň GROS, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Kamenná Baňa 1309, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 31677258
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 14.67 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.02.2022
Dátum doručenia: 23.02.2022
Datum zverejnenia: 15.03.2022