Číslo faktúry: 2210065
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Ján Krivulčík - Duo
Adresa dodávateľa: Matúšková 1630/1, 026 01 Dolný Kubín
IČO dodávateľa: 51070171
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 202.71 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.03.2022
Dátum doručenia: 07.03.2022
Datum zverejnenia: 11.04.2022