Číslo faktúry: 522119799
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: Voda za obdobie od 13.1.-8.4.2022.
Fakturovaná suma: 434.93 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.04.2022
Dátum doručenia: 20.04.2022
Datum zverejnenia: 20.04.2022