Číslo faktúry: 220100059
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: NETON IT s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 31, 054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 43957536
Predmet faktúry: Tonery - 4 ks.
Fakturovaná suma: 462.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.05.2022
Dátum doručenia: 16.05.2022
Datum zverejnenia: 16.05.2022