Číslo faktúry: F20221095
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.
Adresa dodávateľa: prev. Továrenská 38, Zimná 415/17, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 47602414
Predmet faktúry: Fúrik stavebný 65I FE a spotrebný materiál.
Fakturovaná suma: 430.62 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2022
Dátum doručenia: 04.07.2022
Datum zverejnenia: 04.07.2022