Číslo faktúry: 8311712523
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 22.07.-21.8.2022.
Fakturovaná suma: 24.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.08.2022
Dátum doručenia: 31.08.2022
Datum zverejnenia: 21.10.2022