Číslo faktúry: 522171286
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: Vodné za obdobie od 27.7.2022- 13.10.2022.
Fakturovaná suma: 246.98 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.10.2022
Dátum doručenia: 27.10.2022
Datum zverejnenia: 27.10.2022