Číslo faktúry: 220037
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Gabriela Andrášová NATY - papierníctvo
Adresa dodávateľa: Zimná 444/48, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 51268604
Predmet faktúry: Kancelárske potreby pre ŠKD.
Fakturovaná suma: 500.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.11.2022
Dátum doručenia: 22.11.2022
Datum zverejnenia: 22.11.2022