Číslo faktúry: 220100127
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: NETON IT s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 31, 054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 43957536
Predmet faktúry: Tonery pre ZŠ.
Fakturovaná suma: 622.12 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.12.2022
Dátum doručenia: 05.12.2022
Datum zverejnenia: 05.12.2022