Číslo faktúry: 222164
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Ján Šurina TVS Žilina
Adresa dodávateľa: J. Milca 31, 010 01 Žilina
IČO dodávateľa: 35291214
Predmet faktúry: Utierky Micro-Clean, Optik PC, Super STAR, SuperLesk, BIG Profesional, Orange.
Fakturovaná suma: 110.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.11.2022
Dátum doručenia: 13.12.2022
Datum zverejnenia: 13.12.2022