Číslo faktúry: FV 220066
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: GATREZ s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slovenská Ves 204, 059 02 Slovenská Ves
IČO dodávateľa: 51471043
Predmet faktúry: Rezivo (dosky).
Fakturovaná suma: 182.16 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.12.2022
Dátum doručenia: 16.12.2022
Datum zverejnenia: 16.12.2022