Číslo faktúry: 202310
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: GORALS, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ždiar 493, 059 55 Ždiar
IČO dodávateľa: 47369973
Predmet faktúry: Dopravy lyžiarsky výcvik od 01.02.2023-08.02.2023 (Slovenská Ves - Sp. Hanušovce a späť),
Fakturovaná suma: 530.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.02.2023
Dátum doručenia: 28.02.2023
Datum zverejnenia: 28.02.2023