Číslo faktúry: 523400832
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: Opravná faktúra - vodné.
Fakturovaná suma: 10.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.02.2023
Dátum doručenia: 13.03.2023
Datum zverejnenia: 13.03.2023