Číslo faktúry: 2000017523
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 36485608
Predmet faktúry: Školské potreby pre žiakov v HN na II. polrok šk. r. 2022/23.
Fakturovaná suma: 1743.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.03.2023
Dátum doručenia: 14.03.2023
Datum zverejnenia: 31.03.2023