Číslo faktúry: FV-2023-32-000089
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: KOOR Východ, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hroncova 5, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 46523049
Predmet faktúry: Opakovaná dodávka energetickej služby (tepla) za mesiac apríl 2023.
Fakturovaná suma: 6261.30 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.04.2023
Dátum doručenia: 03.04.2023
Datum zverejnenia: 21.04.2023