Číslo faktúry: F230647
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Marko Tatry s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 48324931
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 18.22 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.03.2023
Dátum doručenia: 17.03.2023
Datum zverejnenia: 25.04.2023