Číslo faktúry: PO7232362
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: ESPIK Group s.r.o
Adresa dodávateľa: Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO dodávateľa: 46754768
Predmet faktúry: Zber a odvoz odpadu za obdobie od 01.06.-30.06.2023.
Fakturovaná suma: 54.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2023
Dátum doručenia: 06.07.2023
Datum zverejnenia: 07.07.2023