Číslo faktúry: 2381000016
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: LUNILA, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Muránska 10, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 45917591
Predmet faktúry: Spracovanie VO po procesnej stránke v rámci zákazky: Správa systému tepelného hospodárstva v objekte ZŠ s MŠ Slovenská Ves.
Fakturovaná suma: 500.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.07.2023
Dátum doručenia: 24.07.2023
Datum zverejnenia: 23.08.2023