Číslo faktúry: DF2023/333
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Taurus Mgr. Michal Gáborčík
Adresa dodávateľa: J. Záborského 2337/1, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 34629581
Predmet faktúry: Záložný zdroj, atrament do tlačiarne . servis pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 194.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.12.2023
Dátum doručenia: 18.12.2023
Datum zverejnenia: 11.01.2024