Číslo faktúry: DFO/8002
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Komunálna poisťovňa, a.s.
Adresa dodávateľa: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1
IČO dodávateľa: 31595545
Predmet faktúry: Poistenie majetku za obdobie od 9.1.-8.4.2024.
Fakturovaná suma: 293.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.12.2023
Dátum doručenia: 10.01.2024
Datum zverejnenia: 26.01.2024