Číslo faktúry: DF2023/347
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: ESPIK Group s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO dodávateľa: 46754768
Predmet faktúry: Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.12.2023-31.12.23.
Fakturovaná suma: 54.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2023
Dátum doručenia: 10.01.2024
Datum zverejnenia: 26.01.2024