Číslo faktúry: DF2024/63
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: ESPIK Group s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO dodávateľa: 46754768
Predmet faktúry: Odvoz kuchynského odpadu za 02/24.
Fakturovaná suma: 54.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.02.2024
Dátum doručenia: 06.03.2024
Datum zverejnenia: 15.03.2024