Číslo faktúry: 133/04/24
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Pekáreň GROS, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 31677258
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ
Fakturovaná suma: 52.55 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.04.2024
Dátum doručenia: 29.04.2024
Datum zverejnenia: 23.08.2024