Číslo faktúry: 247/09/24
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: PEKÁREŇ GROS, spol s r.o.
Adresa dodávateľa: Kamenná Baňa 1309, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 31677258
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 79.71 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.09.2024
Dátum doručenia: 11.09.2024
Datum zverejnenia: 07.10.2024